当前位置: 网站首页 / 财政公开 / 部门财政预决算 / 预算 / 区司法局 / 2016年 / 正文

2016年

2016年克拉玛依区司法局部门预算信息公开说明
    (已浏览次数)

2016年克拉玛依区司法局部门预算信息公开说明

根据《关于做好2016年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》新财预[2016]2号有关规定,现将克拉玛依区司法局2016年部门预算及“三公经费”信息公开如下。

一、部门基本情况

(一)主要职能

区司法局为区政府的科级行政(事业)单位,主要职责包括:(一)贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策、拟订本区司法行政工作的中长期计划、年度工作要点,并组织实施。(二)根据区依法治区领导小组的部署,承办依法治区工作,协调、督促各街道(乡)和各行业的依法治理工作。(三)拟订全区法制宣传教育工作和普及法律常识规划并组织实施。(四)组织实施对刑满释放人员和解除劳动教养人员的安置帮教及动态管理工作。(五)承担接送辖区“危安类”及“三类”刑满释放人员工作;协助监狱、劳教部门做好辖区在监所服刑人员的帮教工作。(六)指导监督全区社区矫正的刑罚执行、管理教育,与有关部门沟通协调,研究解决社区矫正工作中的重大问题。(七)组织、管理和指导全区的人民调解工作,管理和指导基层司法所工作,参与社会治安综合治理工作。(八)指导、监督全区的法律服务工作,监督和管理全区法律服务所。组织办理基层法律服务所、法律服务工作者执业许可证和年检注册工作。(九)指导、监督全区律师、律师事务所执业活动,实施日常监督管理。(十)组织、指导全区法律援助和法律咨询的工作。(十一)承担全区司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设,承担全区系统的宣传教育、干部培训、警务管理和警务督察工作。(十二)承办区人民政府和上级部门交办的其他事项。

(二)内设机构

区司法局下设天山路司法所、胜利路司法所、银河路司法所、昆仑路司法所、金龙镇司法所、小拐乡司法所、五五新镇司法所7个司法所。

(三)人员编制

根据市编委机构编制方案,区司法局机关司法专项编制5名,其中领导职数2名。机关工勤编制1名;派出机构司法专项编制14名(区司法局天山路、胜利路、银河路、昆仑路、金龙镇、小拐乡、五五新镇7个司法所各核定司法专项编制2名,其中:所长1名)。

二、区司法局2016年部门预算公开

(一)收支总体情况

根据自治区财政厅《关于下达自治区本级预算单位2016年部门预算的通知》(新财预〔2016〕1号),克拉玛依区司法局收入预算为659万元,其中:公共安全支出659万元。

按照收支平衡的原则,2016年克拉玛依区司法局支出预算总额为659万元,其中:基本支出预算438万元,项目支出预算221万元。

(二)预算支出主要内容

基本支出预算438万元,包括:工资福利支出343万元,商品和服务支出49.3万元,对个人和家庭的补助支出45.2万元。项目支出预算221万元,包括:基层司法业务14.3万元,普法宣传25.8万元,法律援助65.5万元,律师进社区41.4万元,社区矫正74万元。

(三)2016年区司法局收支预算公开

详见附件。

(四)2016年区司法局财政拨款支出预算公开

1、基本支出预算

明细到“项”,详见附件。

2、专项业务费预算

明细到“项”,详见附件。

三、区司法局2016年“三公经费”支出预算

2016年区司法局“三公经费”预算安排总额为5.7万元,与上年持平(详见附件13)

1.因公出国(境)费用。全区因公出国(境)经费归口区政府办公室统一管理,各单位未核定。

2.公务接待费。经费归口区机关事务局统一管理,各单位未核定。

3.公务用车购置和运行维护费。2016年预算数5.7万元,其中,公务用车运行维护费2016年预算数5.7万元,比2015年预算数持平。主要用于2016年车辆的日常公务、项目验收督导等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出。2016年公务用车购置数为0辆,公务用车保有量为8辆。

四、名词解释

1.财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:是指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.上级补助收入:指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

4.经营收入:是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

6.上年结余结转:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

7. 结转下年:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

8.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【2016年克拉玛依区部门预算公开表.xls
附件【财政拨款收支、一般公共预算支出.xlsx
来源:

关闭窗口

网站地图   |  关于我们   |  联系我们

主办单位:克拉玛依区人民政府办公室 承办单位:克拉玛依区工业和信息化局

技术支持:0990-6246061  

版权所有©未经授权.引用必究 新ICP备09001408号-1 政府网站识标码:6502030044 

 

新公网安备 65020302000116号